Закрытие счетов в бух.учете в бухгалтерии 8. верcии 1.6

02.03.10

Задачи пользователя - Закрытие периода

Еще один несложный вариант закрытия счетов в бухгалтерском учете в Бухгалтерии 8. В идеале, конечно, лучше закрывать счета средствами самой программы. Но не всегда это устраивает пользователя.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
закрытие
.rar 42,34Kb
288
.rar 42,34Kb 288 Скачать

Я на infostar.ru нашла внешнюю обработку (извините, что не указываю ссылку). И на ее основе сделала 3 своих.

Обработка «Закрытие счетов» позволяет закрыть обороты счета на другой счет пропорционально оплате труда основных подразделений (в нашем случае бригад) . Здесь я дописала кнопку заполнить на закладке Дт СЧ ПРИЕМНИК, по которой заполняется табличная часть документа. Табличная часть заполняется коэффициентами, которые рассчитываются для каждой статьи затрат, которая отражается в оборотной ведомости, пропорционально оплате труда по бригадам. Статьи затрат, формирующие оплату труда, у нас лежат в группе «Зарплата». В модуле понятно как они рассчитываются. Вобщем я здесь дописала процедуру Заполнить и немного переделала процедуру КнопкаВыполнитьНажатие (кое-где добавила аналитику) и содержание проводки. В случае необходимости полученные коэффициенты можно подправить.

Обработкой Закрытие счетов мы закрываем 23 на 20 или 20 на 20.

Обработка «УбратьРасхождения» убирает на счет 00 копейки, которые образуются при расчете. Затем эти копейки закрываются на 20 счет на одну из бригад.

Обработка «НезавершенноеПроизводство» создает документы по незавершенному производству за указанный период. По кнопке «Заполнить» заполняется таблица, в которой остаются незаполненными  2 столбца «Часы по производственному отчету» ( здесь заполняются часы незавершенки по бригадам прошлого месяца) и столбец «Календарное время по НЗП» ( часы незавершенки текущего месяца по бригадам) .Остаток по счету берется по бригадам за минусом услуг по субподряду. В модуле это все понятно. Столбец «Календарное время» заполняется автоматически в зависимости от выбранного периода. После заполнения таблицы формируются документы «Инвентаризация незавершенного производства» по бригадам и суммами.

Если в программе правильно настроено соответствие бухгалтерского и налогового учета , то в полученных операциях можно заполнить и налоговый учет.

Обработки прицепили в дополнительных внешних обработках и запускаем по мере выполнения.

Остальное закрытие уже делаем стандартно.

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83618    252    167    

248

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69892    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18716    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27416    79    146    

60

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7238    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22337    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62548    143    45    

140
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gutentag 253 03.03.10 09:31 Сейчас в теме
> Обработкой Закрытие счетов мы закрываем 23 на 20 или 20 на 20.

...а счета 25 и 26 пропорционально фонду оплаты труда обработка умеет закрывать ?
2. galyna 66 03.03.10 16:18 Сейчас в теме
расчет коэффициентов по оплате труда идет по 20 счету.если это устраивает, то только укажите нужные счета.если нет переделайте немного обработки
3. alexandr_astafiev 67 29.03.10 19:08 Сейчас в теме
попробовал закрыть 25 счет на счет 20.1.1 в 1С Предпритяие 8.1.15.14 последней редакции бухгалтерии 1.6.23.2
4. alexandr_astafiev 67 29.03.10 19:10 Сейчас в теме
попробовал закрыть 25 счет на счет 20.1.1 в 1С Предпритяие 8.1.15.14 последней редакции бухгалтерии 1.6.23.2 пустая операция получилась
5. RayCon 784 16.08.11 20:03 Сейчас в теме
Вы бы в заголовке дописали "закрытие счетов затрат", а то непонятно, что за "закрытие счетов" такое.
6. Keven85 01.11.11 18:35 Сейчас в теме
при умелых руках и светлой голове обработка отлично дорабатывается под любые нужды и даже работает для встречного выпуска... так что рекомендую для использования как основа для последующих доработок по себя...
7. ASoft 18.01.12 22:11 Сейчас в теме
За обработку огромное спасибо. Показал бухгалтерам и они счастливы :). Законный +
Оставьте свое сообщение