Отчёт по просроченной дебиторской задолженности для бухгалтерии (ФИФО)

21.11.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Просроченная дебиторская задолженность по регистру бухгалтерии по 62-му счёту. Оплаты распределяются по методу ФИФО.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ОтчётПоПросроченнойЗадолженности_БП_ФИФО.erf
.erf 19,88Kb ver:1
120
120 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
  • Отчёт на СКД.
  • По регистру бухгалтерии Хозрасчётный.
  • По 62-му счёту (при желании можно переделать на 60-й счёт).

Оплата покупателей распределяется на документ расчётов по методу ФИФО.

Алгоритм взят из следующих публикаций:

//infostart.ru/public/75089/ - для БП 2.0

//infostart.ru/public/122490/ - для УТ 10.3

 

Будет полезен, если:

  • не ведутся взаиморасчёты по документам расчёта (то есть на 62-м только субконто контрагент и договор).
  • ведутся взаиморасчёты по документам расчёта, но последовательность не восстановлена и невозможно добиться каждодневного восстановления последовательности. Так как после восстановления последовательности распределение долга по документам скорее всего будет меняться.
  • если невозможно получить данные из регистров накопления, например, есть ручные корректировки 62-го счёта
Особенности
  • Отчёт создавался для коплексной конфигурации, поэтому количество дней просрочки задаётся как дополнительное свойство договора контрагента "Дней отсрочки". Это свойтво нужно создать вручную, либо доработать отчёт.
  • В отчёт попадают авансы, как отрицательный долг, даже если документов, увеличивающих долг не было. Таким образом отчёт полностью сходится с ОСВ по 62-му.

Скорость работы
Зависит от объёма данных.
На тестовой базе заказчика формируется 3 секунды по всем контрагентам.
Для сравнения отчёт из публикации //infostart.ru/public/75089/ формируется 1-1.5 минуты.

Просрочка Дебиторка Дебиторская Задолженность Просроченная ФИФО Бухгалтерия

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

55778 50200 руб.

24.04.2015    195310    152    244    

282

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    24658    248    8    

213

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    61086    210    76    

120

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    39337    77    46    

76

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

2880 руб.

16.03.2021    22229    15    13    

30

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    97319    593    288    

145
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ildarovich 7936 24.11.14 12:36 Сейчас в теме
У меня вопрос:
Будет полезен, если:

не ведутся взаиморасчёты по документам расчёта (то есть на 62-м только субконто контрагент и договор).
а разве такое когда-нибудь бывает?
2. AZel84 51 24.11.14 13:12 Сейчас в теме
(1) ildarovich, если это не риторический вопрос :), то вот скрин из БП 3.0
3. ildarovich 7936 24.11.14 14:48 Сейчас в теме
(2) ничего из этого скрина не понял. На мой взгляд, он показывает, что третье (документы взаиморасчетов) субконто на 62-м счете есть. Его нельзя отключить в настройках. Значит, взаиморасчеты по документам ведутся в БП всегда и отчет по ФИФО в этой конфигурации не нужен.
Вопрос не риторический. Я хотел свою разработку ускоренного ФИФО применить в БП, но решил, что там этот метод будет бесполезен, поскольку незакрытые отгрузки видны сразу из ОСВ по счету. А значит, просроченные долги определяются очень просто без всякого ФИФО.

Ну и лозунги на скриншоте абсолютно неуместны в контексте данного обсуждения.
4. CheBurator 2684 24.11.14 16:19 Сейчас в теме
(3) По моему можно отключить ведение взаиморасчетов в разрезе расчетных документов.
5. ildarovich 7936 24.11.14 16:27 Сейчас в теме
(4) CheBurator, в Бухгалтерии 2.0 и Бухгалтерии 3.0 такой возможности я не нашел.
6. AZel84 51 24.11.14 18:11 Сейчас в теме
(5) ildarovich, ведение взаиморасчётов в разрезе расчётных документов явно в БП не отключается. Это зависит от учётной политики организации, а именно от способа оценки стоимости МПЗ при выбытии (на закладке запасы). Там 2 варианта "по средней" и "ФИФО". Если ведётся "по средней", то 3-е субконто будет оставаться пустым при проведении документов.
Кстати в метаданных конфигурации изначально не заполнено 3-е субконто на 60-м и 62-м. Оно заполняется при создании новой базы и отключить его заполнение нельзя. По коду видно, что ранее это субконто заполнялось только если для любой из организаций выбран способ "ФИФО".

Отчёт писался для комплексной конфигурации 1.1.48.1 релиза. В базе 3-е субконто пустое. Кстати не смотря на то, что выбран способ "ФИФО"...

В общем для БП такой отчёт может понадобиться, если не ведётся учёт в разрезе расчётных документов (выбран способ учёта "по средней").
7. ildarovich 7936 24.11.14 20:05 Сейчас в теме
(6) я еще проверю, но пока кажется, что способ оценки стоимости МПЗ при выбытии не должен влиять на проведение документов по 62-му счету.
Какая тут связь?
Теоретически это скорее относится к 10, 41, 43-му. Там тоже есть третье субконто. Которое может быть пустым при проведении по этим счетам, но не по 62-му.
Там это субконто всегда задействовано (не бывает пустым).
А то, что оно пустое в комплексной, легко объяснимо, так как там учет взаиморасчетов сделан на регистрах накопления и третье субконто не нужно.
Так что пока остаюсь при своем мнении - для типовых конфигураций бухгалтерий 2.0 и 3.0 отчет "взаиморасчеты по ФИФО" не нужен.
8. AZel84 51 25.11.14 05:25 Сейчас в теме
(7) ildarovich, действительно, вчера вечером уже смотрел, ошибся. Настройка в запасах никак не влияет на взаиморасчёты (это и логично). Так что, похоже вы правы, для типовых БП отчёт в этом виде не нужен.
Ещё раз повторюсь, делал для комплексной, причём для такой, где иначе отчёт написать было нельзя.
9. AZel84 51 25.11.14 08:22 Сейчас в теме
Вообще меня смутил этот код:

Функция ПроверитьАналитикуПередЗаписью()
	
	Если СпособОценкиМПЗ = Перечисления.СпособыОценки.ФИФО Тогда
		
		// Проверка ведения партионного учета
		Сч41 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Товары.ПолучитьОбъект();
		ПартионныйУчет = ?(Сч41.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Партии, "ВидСубконто") = Неопределено, Ложь, Истина);
		
		Сч60 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщиками.ПолучитьОбъект();
		УчетПоРасчетнымДокументам = ?(Сч60.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ДокументыРасчетовСКонтрагентами, "ВидСубконто") = Неопределено, Ложь, Истина);

		Если НЕ ПартионныйУчет ИЛИ НЕ УчетПоРасчетнымДокументам Тогда
			
			Если НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
				
				Предупреждение("Для указанных параметров учетной политики необходимо включаение дополнительных разрезов аналитического учета.
								|Недостаточно прав для изменения разрезов аналитического учета. Учетная политика не может быть записана!");
								
				Возврат Истина;
				
			КонецЕсли;
			
			Если НЕ ПартионныйУчет Тогда
				ТекстСообщения = " партионный учет МПЗ.";
			КонецЕсли;			
			Ответ = Вопрос("Для указанных параметров учетной политики необходимо включить дополнительные разрезы аналитического учета.", РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена, , КодВозвратаДиалога.ОК, "");

			Если Ответ = КодВозвратаДиалога.ОК Тогда
				Если НЕ ПартионныйУчет Тогда
					СкладскойУчет = НЕ (Сч41.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады, "ВидСубконто") = Неопределено);
					СуммовойУчет = ?(СкладскойУчет, Сч41.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады, "ВидСубконто").Суммовой, Ложь);
					ОбщегоНазначения.ПрименитьПараметрыАналитикиМПЗ(Истина, СкладскойУчет, СуммовойУчет,);
				КонецЕсли;
				
				Если НЕ УчетПоРасчетнымДокументам Тогда
					ОбщегоНазначения.ПрименитьПараметрыАналитикиРасчетов(Истина,);
				КонецЕсли;
				
			Иначе
				Возврат Истина;
			КонецЕсли;
		КонецЕсли;
		
	КонецЕсли;
	
	Возврат Ложь;
	
КонецФункции
Показать


Эта процедура вызывается при записи учётной политики.
Выполняется процедура ОбщегоНазначения.ПрименитьПараметрыАналитикиРасчетов(Истина,)
Если СпособОценкиМПЗ = Перечисления.СпособыОценки.ФИФО
10. AZel84 51 27.11.14 14:02 Сейчас в теме
Ещё вспомнил немаловажный момент. Учёт на 62-м счёте в разрезе документов расчётов ведётся при условии корректно восстановленной последовательности документов.
Восстановление последовательности часто проводится лишь при закрытии месяцев. Следовательно данные в подобных отчётах могут постоянно меняться. При расчёте долга по ФИФО изменения в отчёте отражаются сразу, так как распределение оплат происходит каждый раз заново.
Так что даже при наличии 3-го субконто, отчёт имеет место быть.

Так же обнаружил ещё одну базу БП 2.0, где учёт по документам расчёта не ведётся.
11. @Sonya 27 04.02.15 15:13 Сейчас в теме
Отчет работает как надо, спасибо. Применяю на СКАТе.
Замечания:
1) Если по документу просрочки еще нет, отрицательное число хорошо бы обнулить
2) Если задолженность отрицательная, можно было бы ее не показывать. Мы ведь дебиторку подразумеваем?
(у себя исправила)
12. Salty 12 01.10.15 09:24 Сейчас в теме
Очень полезный отчет, работает замечательно. Большое спасибо.
13. AnneF 55 13.11.15 21:30 Сейчас в теме
Как вставить "Дней отсрочки" для БУ 2.0. Из справочника Договора не берется.
14. AnneF 55 22.11.15 22:39 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 3.0 совсем не работает
15. olegale 15.01.16 15:52 Сейчас в теме
Как я понял работает только от календарных дней отсрочки.А как же рабочие дни?
16. AZel84 51 15.01.16 21:44 Сейчас в теме
(15) olegale, да, только количество дней отсрочки. Для нужд многих клиентов этого достаточно.
Можете доработать. Использовать производственный календарь, который должен быть заполнен. Примеры на инфостарте есть.
17. zmo 20.04.16 17:06 Сейчас в теме
Для 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.7)
не подтягивается "Дней отсрочки"

как быть?
18. SlaSla 29 10.08.16 22:13 Сейчас в теме
Возвраты каким образом отображаются в этом отчете?
19. Degtjarev 21.11.17 10:35 Сейчас в теме
Таблица не найдена : РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов
БП КОРП (3.0.49.28) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)
Как это исправить ??
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение