Автоматизируем сверку ОСВ 60 и Актов

30.04.24

Учетные задачи - Взаиморасчеты

С помощью данной обработки можно быстро определить, есть ли Акт сверки расчетов с контрагентами и нормальный ли он (без расхождений). Работает она со стандартной "Оборотной-сальдовой ведомостью по счету 60". Рекомендуется для обслуживающих бухгалтерских организаций (с большим количеством контрагентов и операций), а также для начинающих бухгалтеров, работающих в 1С: БП 3.0 (на управляемых формах).

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Автоматизируем сверку ОСВ 60 и Актов:
.epf 19,74Kb
4
.epf 19,74Kb 4 Скачать

Немного теории:

"Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету представляет собой таблицу, в которой отображаются все поступления (дебет) и расходы (кредит) средств по данному счету за определенный период, а также итоговый остаток по счёту на конец отчетного периода. Эта ведомость является важным инструментом для бухгалтерии предприятия, поскольку позволяет отслеживать все финансовые операции, связанные с расчетами с поставщиками."

1) Посмотреть или создать "Акт сверки расчетов с контрагентами" в 1С БП(*) можно:
"Продажи" (или "Покупки") \ "Расчеты с контрагентами" \ "Акт сверки расчетов"

2) На рабочем столе создадим папку для хранения оборотно-сальдовых ведомостей,
например "ruk8". У меня полный путь будет:
C:\Users\d\OneDrive\Рабочий стол\ruk8\

 

 

3) Создадим ее

1С БП \ "Отчеты" \ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету"
[Показать настройки] \ "Группировка" \ "[v] Документы расчетов с контрагентом"

1=> Выбираем нужный период

2=> "Счет:60"

3=> [Сформировать]

4=> "Дискета" для сохранения в папку "ruk8" файла
    "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2015 г..xls"

Сохранить надо в формате *.xlsx, для этого выбираем тип файла: "Лист Microsofrt Exel 2007"

 

 

4) Запускаем внешнюю обработку "OSV60AS4.epf" - это версия: 4.0

 

 

1С БП:

1=> "=",

2=> "Файл",

3=> Открыть,

4=> Выбираем "OSV60AS3.epf".

 

 

5) Далее нажимаем на кнопки

1=> [Путь до ОСВ] и выбираем сохраненный ранее файл на п.3),

2=> [Убрать ЕЩЕ],

3=> [Прочитать файл ОСВ] в таблицу1 на форме. Если обнаружено расхождение, оно подсветится красным цветом.

4=> [Считать акты сверки] в таблицу2,     акты старше 500 дней НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ!!!

5=> [Сравнить ОСВ и Акты]

Возможны варианты:

"Акт сходится" подсвечивается зеленым;

"НЕТ акта" - красным;

"РАСХОЖДЕНИЕ данных" - ярко-красным.

 

 

 

(*)

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.38, 3.0.143.24

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 Акт сверки расчетов с контрагентами Автоматизируем сверку "цветовое" сравнение ОСВ 60 и Акты

См. также

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191689    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22759    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57332    187    76    

117

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24038    27    34    

33

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95246    590    281    

141

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81900    4    Skaredov    124    

147

Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии

Взаиморасчеты Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Внешние управленческие отчеты показывают дебиторскую и кредиторскую задолженность при расчетах с контрагентами – подробно и в различных разрезах, в том числе по срокам долга.

3600 руб.

13.01.2023    7108    11    9    

10
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Sam13 342 02.05.24 09:34 Сейчас в теме
Идея хорошая. Было бы вообще отлично, если бы не нужно было этих танцев с бубном по сохранению промежуточного файла эксель, открытия внешней обработки, выбора сохраненного файла и т.д.
Например, в виде расширения, которое бы чуть расширяло возможности стандартной ОСВ 60. Расширение должно делать то, что сейчас должен делать пользователь - сохранять файл в нужном формате, открывать внешнюю обработку (хотя это уже будет не внешняя обработка, а встроенная в расширение), указывать имя промежуточного файла и инициировать анализ этого файла.
Чтобы у пользователя оставалась возможность сформировать обычную ОСВ 60, то добавить кнопку "Сформировать с анализом". Для пользователя бы это выглядело очень просто - открыл ОСВ, если выбрал счет 60 - появляется дополнительная кнопка "Сформировать с анализом", нажимает ее - получает уже готовый отчет.
Прошу без обид, в качестве развития идеи. Повторюсь, идея неплоха.
Aleksey3A; +1 1 Ответить
2. AlOkt 79 04.05.24 23:18 Сейчас в теме
(1) Дождитесь 5 версии может она для Вас будет попроще или "допилите" свою аналогичную разработку.
3. AlOkt 79 04.05.24 23:30 Сейчас в теме
Эта обработка для (своих) Бухгалтеров, они могут работать с ОСВ и работают уже год почти год с 3 версией. За такие деньги возможно заинтересует и других ... Делать из нее расширение не планирую, т.к. это значительно увеличит трудо затраты и стоимость. Если будете пользоваться постоянно можете сделать из внешней обработки внутренюю и включить ее в меню. Раз в квартал можно запустить и так.
Оставьте свое сообщение