Списание НДС с авансов

28.03.15

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка для списания НДС с авансов полученных, признанных просроченной задолженностью. Подходит для УПП 1.3.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Списание НДС с авансов полученных
.epf 16,48Kb
56
56 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Списание авансов полученных со счета 62.02 производится документом "Корректировка долга" с типом "списание задолженности". При этом сумма НДС зависает в дебете счета 76.АВ и при закрытии месяца попадает в книгу покупок, что при списании просроченной кредиторской задолженности неверно.

Данная обработка решает эту проблему, формирует проводку Дт 91.02 Кт 76.АВ и дублирует её в регистры накопления, избавляя пользователя от проведения ручных операций и дальнейший неприятностей с отсутствием движений в регистрах накопления.

НДС авансы полученные книга покупок попадает формирование 76.АВ списание

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    194184    149    242    

279

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    59552    203    76    

120

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    23987    223    8    

194

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

2880 руб.

16.03.2021    21853    12    13    

28

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    25260    31    34    

39

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    96537    593    283    

144
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. husky 6 28.03.15 22:11 Сейчас в теме
Вообще-то, такая методология не верна (Д51 К62.02 Д76.АВ К68.02, а потом Д62.02 К91.01 и Д91.02 К76.АВ), не верна потому, что на 91 счете и по дебету и по кредиту будут находится НДС-ные обороты, которые потом при составлении отчетности нужно будет выискивать и убирать).
Правильнее думается придерживаться такого варианта: Д51 К62.02 Д76.АВ К68.02, а потом Д62.02 К76.АВ и Д62.02 К91.01 Так не будет проблем с оборотами лишними по НДС на 91 счете. Попробуйте сделать реализацию в вашей оброботке и для такого варианта. Заранее спасибо.
adhocprog; +1 Ответить
2. zebster 12 29.03.15 18:49 Сейчас в теме
(1) husky, обработка была написана после прочтения рекомендаций на сайте ИТС, там описана ситуация для БП 3.0, сначала проводится корректировка долга, а потом ручная операция по списанию НДС проводкой Дт 91.02 Кт 76.АВ. Но такой метод привел к тому, что эта сумма НДС попала в книгу покупок и на счете 76.АВ появился отрицательный остаток. Нашего бухгалтера устроила моя обработка, но могу добавить в публикацию и второй вариант, который был описан Вами. Спасибо за комментарий.
adhocprog; +1 Ответить
3. husky 6 30.03.15 08:17 Сейчас в теме
(2) да, добавь пожалуйста мой вариант, и бхгалтеру своему этот вариант покажи, так как он лучше с точки зрения трудозатрат ведения учета.
5. user1175708 13.03.19 12:00 Сейчас в теме
добрый день. Меня интересует обработка "Списание НДС с авансов полученных". Но есть вопросы. Прошу пояснить:
1- заполнение по зависшим суммам 76.АВ (то есть при отсутствии сумм по авансам 62сч.) автоматическое на дату документа-обработки или нет? 2-ппрошу пояснить, что формирует обработка (проводка Дт91/02 Кт76.АВ - ?, регистр - ?, нал.учет Дт - ? ) и как выбирается в обработке субконто 91сч.?
Оставьте свое сообщение