Списание НДС с авансов

28.03.15

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка для списания НДС с авансов полученных, признанных просроченной задолженностью. Подходит для УПП 1.3.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Списание НДС с авансов полученных
.epf 16,48Kb
56
.epf 1 16,48Kb 56 Скачать

Списание авансов полученных со счета 62.02 производится документом "Корректировка долга" с типом "списание задолженности". При этом сумма НДС зависает в дебете счета 76.АВ и при закрытии месяца попадает в книгу покупок, что при списании просроченной кредиторской задолженности неверно.

Данная обработка решает эту проблему, формирует проводку Дт 91.02 Кт 76.АВ и дублирует её в регистры накопления, избавляя пользователя от проведения ручных операций и дальнейший неприятностей с отсутствием движений в регистрах накопления.

НДС авансы полученные книга покупок попадает формирование 76.АВ списание

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22075    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190447    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56475    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81578    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23552    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94493    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30349    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. husky 6 28.03.15 22:11 Сейчас в теме
Вообще-то, такая методология не верна (Д51 К62.02 Д76.АВ К68.02, а потом Д62.02 К91.01 и Д91.02 К76.АВ), не верна потому, что на 91 счете и по дебету и по кредиту будут находится НДС-ные обороты, которые потом при составлении отчетности нужно будет выискивать и убирать).
Правильнее думается придерживаться такого варианта: Д51 К62.02 Д76.АВ К68.02, а потом Д62.02 К76.АВ и Д62.02 К91.01 Так не будет проблем с оборотами лишними по НДС на 91 счете. Попробуйте сделать реализацию в вашей оброботке и для такого варианта. Заранее спасибо.
adhocprog; +1 Ответить
2. zebster 12 29.03.15 18:49 Сейчас в теме
(1) husky, обработка была написана после прочтения рекомендаций на сайте ИТС, там описана ситуация для БП 3.0, сначала проводится корректировка долга, а потом ручная операция по списанию НДС проводкой Дт 91.02 Кт 76.АВ. Но такой метод привел к тому, что эта сумма НДС попала в книгу покупок и на счете 76.АВ появился отрицательный остаток. Нашего бухгалтера устроила моя обработка, но могу добавить в публикацию и второй вариант, который был описан Вами. Спасибо за комментарий.
adhocprog; +1 Ответить
3. husky 6 30.03.15 08:17 Сейчас в теме
(2) да, добавь пожалуйста мой вариант, и бхгалтеру своему этот вариант покажи, так как он лучше с точки зрения трудозатрат ведения учета.
5. user1175708 13.03.19 12:00 Сейчас в теме
добрый день. Меня интересует обработка "Списание НДС с авансов полученных". Но есть вопросы. Прошу пояснить:
1- заполнение по зависшим суммам 76.АВ (то есть при отсутствии сумм по авансам 62сч.) автоматическое на дату документа-обработки или нет? 2-ппрошу пояснить, что формирует обработка (проводка Дт91/02 Кт76.АВ - ?, регистр - ?, нал.учет Дт - ? ) и как выбирается в обработке субконто 91сч.?
Оставьте свое сообщение