Внешняя обработка заполнения табличных частей позволяет заполнить акт сверки в Бухгалтерии 2.0 расчетами с несколькими контрагентами сразу.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
Заполнение акта сверки Бухгалтерии 2.0 расчетами с несколькими контрагентами
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Порядок работы:
1) Открыть документ "Акт сверки"; 2) На закладке «По данным организации» нажать кнопку «Заполнить» -- «Заполнение акта сверки несколькими контрагентами»; 3) Добавить условие отбора (например: Контрагент – В списке – добавить несколько контрагентов;); 4) Сформировать; 5) Выбрать контрагента, которым заполнится поле «Контрагент»; 6) Документ будет заполнен всеми документами по выбранным контрагентам; 7) Все выбранные контрагенты будут перечислены в поле «Комментарий».
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Расширение для автоматического формирования актов сверки по контрагентам/партнерам, а также для массовой рассылки печатных форм акта взаиморасчетов пользователям на их электронный адрес.
Создать и отправить 1000 Актов серки контрагентам за 5 мин?! Легко! Разработано для конфигурации 1C:УНФ. Массовое создание и рассылка Актов сверки в три клика.
Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.
Обработка для конфигурации Управление торговлей 10.3 (КА 1.1, УПП 1.3), которая автоматически формирует акты сверок взаиморасчетов, позволяет их скопом распечатать и разослать по электронной почте контрагентам.
Подскажите пжта, а каким образом ее заставить работать?
Сделал в конфигураторе "Обработки" - "Вставить внешнюю обработку, отчет..."
Штатная форма акта сверки не изменилась, кнопка «Заполнить» -- «Заполнение акта сверки несколькими контрагентами» не появилась.
Добавил обработку в Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки - Дополнительные внешние обработки.
Был вопрос про авторегистрацию, согласился.
Все равно кнопка «Заполнить» -- «Заполнение акта сверки несколькими контрагентами» не появилась.
Стормозил по малости опыта в 1С. Добавлял обработку как "дополнительную внешнюю обработку" а не "дополнительную внешнюю обработку табличных частей".
Кстати, действительно не заполняется начальное сальдо. Эту проблему мне удалось забороть - во вложении.
Огромное спасибо автору за возможность в Конфигурации БП (проф) формировать Акт сверки в целом по организации в том числе и по ОП.!
Кто пользуется данным Актом сверки? подскажите плз, формирую по номеру договора или по типу договора (номер Договора с покупателем у Контрагента и ОП одинаковый) а он все равно формирует в целом по контрагенту (то есть цепляет и договор с поставщиком и договор с покупателем).
Где, какие галки поставить чтобы отбор был строго по № договора или типу договора? если это возможно вообще.
Где какие галки только не ставили не получается сформировать так как надо!
Ситуация, есть контрагент, у него есть несколько ОП, товар отгружается по ОП а платит Контрагент, но есть ситуация когда и мы платим Контрагенту.
Контрагент просит Акт сверки в целом по Организации, при формировании в Акт попадают строки как с договора с поставщиком так и с Договора с покупателем.
Платформа 8.2., Конфигурация БП (проф) 2.0.64.10.
Всем откликнувшимся спасибо!