Анализ закрытия авансов (сравнение счетов 62 и 76.АВ)

20.12.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ОСВ
.erf 12,36Kb
179
179 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

55778 50200 руб.

24.04.2015    195229    152    244    

282

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    88098    323    172    

291

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    61018    209    76    

120

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    24612    242    8    

209

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    39308    77    46    

76

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    97285    593    288    

145

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

2880 руб.

16.03.2021    22213    14    13    

30
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. alexbur 28 26.03.13 13:40 Сейчас в теме
Учитывается ли в данной обработке случай, когда субконто на 76.АВ - платежное поручение с оплатой нескольких договоров одного контрагента?
2. olyasap 62 26.03.13 17:44 Сейчас в теме
(1) в платежном поручении Вы можете указать только один договор - остальные только в комментариях если прописать, поэтому исходя из функциональной возможности типовой конфигурации была сделана обработка - НЕТ, такой случай не учтен, если расскажете как Вы это делаете используя заполнение реквизитов - доработаю)
3. alexbur 28 27.03.13 13:30 Сейчас в теме
(2) olyasap, Если переключатель "редактировать" на форме ПП установлен в значение "Списком", то можно разнести оплату по нескольким договорам.
Кроме того, в качестве субконто на 76.АВ может быть и Корректировка долга. В ней тоже договор не является реквизитом шапки документа.
4. olyasap 62 27.03.13 14:53 Сейчас в теме
Если исходить из того, что Вы сказали, то да, такое учтено, поскольку поиск проводок происходит по регистру непосредственно, соответственно - документ делает несколько проводок и все они захватываются. Касательно документов - учитывался будут все записи, даже если Вы операцией в ручную сделаете корректировку счета 76 или 62
7. alexbur 28 28.03.13 07:13 Сейчас в теме
(4) olyasap, Не поленился, скачал отчет. Вы определяете договор на 76.АВ как Субконто2.ДоговорКонтрагента, то есть обращаетесь к реквизиту документа. В большинстве случаев это правильно, но вот если ПП проводит оплату по нескольким договорам, то договор хранится в реквизите табличной части и через Субконто2.ДоговорКонтрагента вы к нему доступ не получите. То же самое будет происходить, если в качестве субконто на 76.ав будет корректировка долга.
8. olyasap 62 28.03.13 09:07 Сейчас в теме
(7) я так же не стала ленится - создала документ "Поступление на р/с", установила флаг "Список" и задала оплату 2-мя строчками разные суммы по разным договорам - в отчете появился второй договор с суммой... Потом я создала документ "Корректировка долга" и так же занесла 2 строчки на разные суммы и разные договора - в отчете так же отразилось все как надо. Для того чтобы окончательно убедится создала ОСВ, которая один в один показала сальдо конечное такое же как в обработке (касательно счета 62).
Что касается счета 76.АВ - то обороту по Дт счету формируются при выставлении счет-фактуры на аванс, что не предусматривает формирование по нескольким договорам. Касательно Кт счета - так то да, всегда берется договор стоящий 1-ым. Но опять же если сравнивать с ОСВ ведомостью по счету 76.АВ - 100%-ное совпадение.
9. alexbur 28 28.03.13 10:13 Сейчас в теме
(8) olyasap, про 62 счет речи и не было, там Договор контрагента - это субконто счета. А на 76.АВ - второе субконто - СФВыданный. Этим документом может быть как ПП, так и Корректировка долга. В том случае, если в ПП разнесены 2 договора, то не удастся свести вместе остатки по 62.02 и 76.ав в разрезе Контрагент/Договор. В целом остаток по контрагенту сойдётся, но его не удастся правильно разбить по договорам.

То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента.

Ну и ещё один совет - использовать условие "Счет.Код = &Счет76" не есть хорошо. Правильней делать условия типа "Счет = &Счет76", и Запрос.УстановитьПараметр("СчетОплаты", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоАвансамИПредоплатам)
10. olyasap 62 28.03.13 10:50 Сейчас в теме
(9) касательно документа с несколькими строками - берется договор указанный в первой строке, проверяла сегодня.
За совет - СПАСИБО, упустила этот момент, поторопилась когда делала)
11. olyasap 62 28.03.13 10:55 Сейчас в теме
(9) я не волшебница, я только учусь)
5. bearcat 70 27.03.13 22:00 Сейчас в теме
Нужная обработка. Потому как уже несколько лет каждый квартала я сверяю счет 62.02 и 76.АВ в формате Excel. Сейчас скачаю и надеюсь, что буду пользоваться и экономить время.
6. olyasap 62 28.03.13 04:13 Сейчас в теме
(5) bearcat, надеюсь она вам поможет)
12. Чертова Кошка 07.04.13 00:33 Сейчас в теме
А если такую для УСНО? Хотя наверное там ситуация не столь однозначна
13. olyasap 62 07.04.13 04:49 Сейчас в теме
(12) Чертова Кошка, для УСНО Вам в принципе подойдет, но у Вас все строчки будут красными - расчетный НДС у Вас не будет совпадать с учетным, так как упращенцы не являются платильщиками НДС. Хотя закрылся аванс или нет, Вы увидите по первой колонке, но мне кажется нет необходимости смотреть специальную обработку - подойдет и просто ОСВ по счету.
Принцип моей обработки состоит не только в закрытии счетов расчетов с покупателем, но и в анализе НДС с авансов, для этого помимо учетного на счете 76.АВ рассчитывается расчетный НДС на основании сальдо на счете 62.
14. Чертова Кошка 10.04.13 01:10 Сейчас в теме
Проверка ОСВ на предмет зарытия авансов решена кустарным Ёкселевким способом.:) Интересен другой момент: 62.02 с УСН.01 слишком часто не сходятся из-за корректировок. Корректировок маса: Заказчик А, а плательщик Б. А учет-то надо обеспечить раздельный :(
15. olyasap 62 10.04.13 04:06 Сейчас в теме
(14) Чертова Кошка, ну это уже задача из другой оперы - если у Вас покупатель с плательщиком не совпадают... тогда и по ОСВ счета в разрезе субконто остаются не закрытыми
17. Zas1402 05.08.13 10:34 Сейчас в теме
(15) olyasap, Огромеое спасибо
16. Чертова Кошка 25.04.13 23:27 Сейчас в теме
Ответ не верен. Для этого и существуют документ "корректировка долга" с операциями переноса или взаимозачета. ОСВ по 62-м (и авансы и долги верны) но корректировки не часто переводят признак УСН. Вот ТАМ краснота и возникает. Поэтому меня и заинтересовала обработка
18. b-dm 174 30.09.13 14:39 Сейчас в теме
пытался понять как работает данный отчет но так и не понял...
19. olyasap 62 30.09.13 14:59 Сейчас в теме
(18) b-dm, что именно не понятно? отчет сравнивает счет 76.АВ со счетом 62.02, кроме того рассчитывается расчетная сумма, чтобы знать какие в идеале должны быть обороты по счету 76.АВ
20. b-dm 174 01.10.13 10:56 Сейчас в теме
Есть след.колонки:

Счет 62.02, 62.07

Счет 76.АВ (учет)

Счет 76.АВ (расчет)

Отклонение

Отклонение - это сумма 3 пред.колонок ? Как считается Счет 76.АВ (расчет)?
Что именно сравнивается в 62.02 и 76.АВ ? Дебет одного и Кредит другого ?
23. olyasap 62 06.10.13 06:48 Сейчас в теме
(20) b-dm, отклонение - это сумма отклонения счета 76.АВ (учет) от 76.АВ (расчет)
счет 76.АВ расчет считается от счета 62, расчетным путем высчитывается сумма НДС
и сравнивается именно расчетный счет 76 с учетным
21. b-dm 174 02.10.13 11:57 Сейчас в теме
Ещё хотел уточнить, что за счёт такой 62.07, в типовой его вроде бы нет.
22. olyasap 62 06.10.13 06:46 Сейчас в теме
(21) b-dm,действительно счета 62.07 в типовой конфигурации нет, но некоторые его используют. Отсутствие этого субсчета к счета никак не сказывается на формировании отчета
24. b-dm 174 06.10.13 14:04 Сейчас в теме
(22) - а что означает вообще счет 62.07 ?) Нельзя ли выложить вариант только для типовой, т.к. уверен мало кто знает что это за счет 62.07, и что с чем сравнивается в данном случае. Потому что отчет как As is использовать не получается, и нужно писать в описании какие доработки нужны, чтобы использовать отчет в типовой конфигурации.
Оставьте свое сообщение