Область применения
Отчеты по взаиморасчетам с контрагентами предназначены как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Из отчетов вы узнаете, есть ли долг за контрагентом или за предприятием на начало и конец произвольного периода, а также получите итоги по расчетам с контрагентами в целом по предприятию. Информация в отчетах сгруппирована по организациям, контрагентам, валюте и договорам.
Отчеты просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию. В типовой конфигурации таких отчетов нет.
Отчеты загружаются в 1С из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Технические требования
Отчеты предназначены для работы с типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, а также для конфигурации Комплексная автоматизация 2.
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239 и 8.3.24.1548), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.156.17), Комплексная автоматизация 2 (2.5.17.103).
Функциональные возможности
Отчеты помогают анализировать показатели задолженности компании или группы компаний за произвольный период времени.
В этой публикации представлены отчеты:
- Ведомость по расчетам с контрагентами
- Остатки по расчетам с контрагентами
Для формирования отчетов необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. Список счетов может быть любым. Если выбран счет-группа (60 или 62), то выводятся итоги по всем субсчетам, входящим в эту группу. Единственное ограничение - на счете должны быть субконто "Контрагенты" и "Договоры", иначе этот счет будет проигнорирован при формировании отчета.
Отчеты показывают общие взаиморасчеты с контрагентами, при этом есть отбор по контрагентам. Можно ввести несколько контрагентов или условие исключения, используя расширенные настройки отчетов. Если контрагент не введен, то отчеты формируются по всем контрагентам, по расчетам с которыми есть долги или были обороты за указанный период.
Версии отчетов КОРП
Версии отчетов КОРП отличаются использованием подразделений. Они подходят как для БП КОРП, так и для КА.
Остатки по расчетам с контрагентами
Варианты отчета:
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в рублях).
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).
- Расчеты с поставщиками (суммы в рублях).
- Расчеты с покупателями (суммы в рублях).
Показатели отчета: остатки. Отчет формируется на конец дня даты отчета.
Ведомость по расчетам с контрагентами
2 варианта отчета:
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в рублях).
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).
- В расширенных настройках отчета можно включить группировку по документам.
Показатели отчета
Показателями отчета являются остатки на начало периода, обороты, остатки на конец периода в разрезе Контрагент – Договор в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору.
![](https://i.ytimg.com/vi/MSDN1rBnxH8/sddefault.jpg)
Состав поставки
Поставка представляет собой файл внешнего отчета *.erf.
Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.
Код открыт.
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты за рубли и стартмани
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.156.17, 3.0.155.21, 3.0.154.17, 3.0.153.18, 3.0.152.23, 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.148.41, 3.0.147.18, 3.0.145.17
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.17.103, 2.5.16.107, 2.5.16.80, 2.5.15.111