Область применения
Отчеты по взаиморасчетам с контрагентами предназначены как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Из отчетов вы узнаете, есть ли долг за контрагентом или за предприятием на начало и конец произвольного периода, а также получите итоги по расчетам с контрагентами в целом по предприятию. Информация в отчетах сгруппирована по организациям, контрагентам, валюте и договорам.
Отчеты просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию. В типовой конфигурации таких отчетов нет.
Отчеты загружаются в 1С из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Технические требования
Отчеты предназначены для работы с типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, а также для конфигурации Комплексная автоматизация 2.
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.166.17), Комплексная автоматизация 2 (2.5.20.46).
Функциональные возможности
Отчеты помогают анализировать показатели дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами за произвольный период времени.
В этой публикации представлены отчеты:
- Ведомость по расчетам с контрагентами
- Остатки по расчетам с контрагентами
Для формирования отчетов необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. Список счетов может быть любым. Если выбран счет-группа (60 или 62), то выводятся итоги по всем субсчетам, входящим в эту группу. Единственное ограничение - на счете должны быть субконто "Контрагенты" и "Договоры", иначе этот счет будет проигнорирован при формировании отчета.
Отчеты показывают общие взаиморасчеты с контрагентами, при этом есть отбор по контрагентам. Можно ввести несколько контрагентов или условие исключения, используя расширенные настройки отчетов. Если контрагент не введен, то отчеты формируются по всем контрагентам, по расчетам с которыми есть долги или были обороты за указанный период.
Версии отчетов КОРП
Версии отчетов КОРП отличаются использованием подразделений. Они подходят как для БП КОРП, так и для КА.
Остатки по расчетам с контрагентами
Варианты отчета:
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в рублях).
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).
- Расчеты с поставщиками (суммы в рублях).
- Расчеты с покупателями (суммы в рублях).
Показатели отчета: остатки. Отчет формируется на конец дня даты отчета.
Ведомость по расчетам с контрагентами
2 варианта отчета:
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в рублях).
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).
В расширенных настройках отчета можно включить группировку по документам.
Показатели отчета
Показателями отчета являются остатки на начало периода, обороты, остатки на конец периода в разрезе Контрагент – Договор в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору.
В версии 1.2024 добавлена колонка ИНН контрагента. Ее можно отключить в настройках.
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.166.17, 3.0.163.26, 3.0.162.22, 3.0.161.19, 3.0.160.16, 3.0.159.23, 3.0.157.32, 3.0.156.17, 3.0.155.21, 3.0.154.17, 3.0.153.18, 3.0.152.23, 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.148.41, 3.0.147.18, 3.0.145.17
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.20.46, 2.5.19.63, 2.5.18.64, 2.5.17.103, 2.5.16.107, 2.5.16.80, 2.5.15.111
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.163.26
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.20.46