Остатки 20 счета (НЗП) в разрезе статей затрат для Бухгалтерии 3.0

13.02.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Набор обработок для автоматического ведения остатков (НЗП) счета "20.01"  в разрезе статей затрат, без изменений стандартной конфигурации (для ОСНО, Бух.3.0).
Бухгалтерам и экономистам небольших предприятий, занимающимся производством и ведущим учет в 1С:Бухгалтерии 8, очень часто необходимо видеть остатки 20-го счета в разрезе статей затрат. Представленный набор обработок предназначен именно для этих целей.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Обработки
.rar 18,60Kb
68 2 500 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

  • 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
  • Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
  • Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
  • Безопасная сделка — при необходимости;
  • Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

Краткое описание:

1) каждый месяц автоматически формируются дебетовые обороты по забалансовому 20-му счету;
2) пользователем формируется Кредит забалансового 20-го счета в разрезе статей затрат;
3) автоматически формируются документы "Инвентаризация НЗП" в бухучете.

Результат: 20.01 полностью соответствует 20-му забалансовому, только на забалансовом счете остатки ведутся в разрезе статей затрат.

 

Полное описание:

Например начинаем учет: январь 2013г.:

Скаачать и разархивировать файл "Обработки".

1)В бухгалтерии создаем забалансовый счет:  "Справочники и настройки учета"-"План счетов"-"Создать". Создается счет "З20", где "З" - это буква а не цифра 3. (См.рис."План счетов"). Счет необходимо создать точно как на рисунке.

2)После того как все дебетовые обороты 20.01 счета сформированы - запускаем первую обработку "ФормированиеОбЗБ20" через файл открыть: (рис.1), выбираем месяц январь и  нажимаем кнопку: "Сформировать обороты". У нас в базе в Операциях (БУ и НУ) появится новая операция "Дебетовые обороты З20" (Рис.Опер1).  Т.Е. наши обороты по 20.01 счету полностью скопированы на забалансовый счет З20.

3)Запускаем обработку "ФормированиеКТЗБ20"  (рис.2), где выбираем дату 31.01.13г, выбираем организацию и нажимаем кнопку "Заполнить". В табличную часть нам выводится весь остаток по забалансовому 20-му счету, мы самостоятельно в каждой строке указываем сколько из остатка нам необходимо закрыть на себестоимость. После этого нажимаем кнопку: "Сформировать списание". И у нас в базе появляется новая операция: "Кредитовые обороты З20" (Рис.Опер2). Т.е. мы самостоятельно указали по какой статье затрат какую сумму необходимо списать на себестоимость.

4)Запускаем обработку "Формирование НЗП" (рис.3), где выбираем дату, организацию и нажимаем кнопку "Сформировать документы". Таким образом у нас формируются документы: "Инвентаризации НЗП" в бух.учете - полностью соответствующие забалансовому счету З20 остаток которого мы уже определили. (рис.Опер3)

5) Делаем закрытие месяца и получаем два отчета ОСВ 20.01(Рис.Об20) и ОСВЗ20(Рис.ОбЗ20), в которых абсолютно одинаковые цифры, но только на "З20" мы видим остатки в разрезе статей затрат.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

производство статьи затрат 20.01 остатки остатки в разрезе статей 20 в разрезе статей НЗП в разрезе статей незавершенка в разрезе статей

См. также

SALE! 50%

Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешний отчет показывает себестоимость реализованной продукции в разузлованном виде, как с выделением входящих в нее полуфабрикатов любых уровней, так и свернутый до статей затрат и материалов, видов работ. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых производственных компаний с многопередельным производством. Отчет можно использовать как в типовой 1С:ERP, так и в отраслевых решениях на ее базе (например, 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием, Молокозавод и т.д.).Отчет подходит для анализа затрат на гособоронзаказы ГОЗ.

96600 48300 руб.

30.11.2022    33633    390    35    

51

SALE! 50%

Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Данный отчет показывает себестоимость выпущенной продукции с разузлованием полуфабрикатов любых уровней, входящих в ее состав, до статей затрат и материалов. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых производственных компаний с многопередельным производством. Отчет можно использовать как в типовой 1С:ERP, так и в отраслевых решениях на ее базе (например, 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием и т.д.). Отчет подходит для анализа затрат на гособоронзаказы ГОЗ.

96600 48300 руб.

08.12.2021    35777    533    77    

63

Анализ учета Закрытие периода НДС 22% Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

21.10.2017    100008    434    SergeyMordvin    185    

366

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия Сельское хозяйство и рыболовство Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная конфигурация Хамелеон Меркурий для взаимодействия с системой Меркурий (тестовый+рабочий+демо контур) может использоваться для интеграции в любую конфигурацию на базе 1С, версии ПРОФ и выше. Основное отличие от других решений - работа через веб-интерфейс и API 2.0(API 2.1). Для удобства реализован общий интерфейс в виде обработки, схожей с интерфейсом Меркурий, но возможностей гораздо больше, т.к. при интеграции в Вашу учетную систему, можно на основании Ваших справочников и документов, создавать соответствующие документы и справочники в системе Меркурий и наоборот.

5000 руб.

08.11.2017    129226    274    153    

403

Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет доходов и расходов Анализ продаж 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для 1С, которое реализует ключевые функции MES-системы прямо в вашей конфигурации. Вы получите инструменты для планирования производства, управления ресурсами, формирования заданий цехам и анализа выпуска продукции. Интеграция с 1С обеспечит сквозной учет без дублирования данных. Решение позволяет контролировать простои оборудования, потребность в материалах и качество продукции, помогая повысить эффективность производства без перехода на сложные специализированные системы.

60000 руб.

25.06.2025    6329    6    0    

8

Рабочее место Производство готовой продукции (работ, услуг) Перенос данных 1C Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление производственным предприятием 1С:Документооборот 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:КА 1С:ДО Платные (руб)

Продукт "Интеграция с 1С:Документооборот" позволяет использовать функции программы "1С:Документооборот 8" напрямую из учетной системы (1С:УПП; 1С:КА, 1С:УТ 10.3, 1С:БГУ 1.0, 1С:ЗБУ 1.0, 1С:УПП для Казахстана и отраслевых решений, разработанных на их основе) на платформе "1С:Предприятие 8": выполнять и ставить задачи, просматривать документы, скан-копии и прочие файлы, штрих-кодировать документы отправлять письма, вести учет рабочего времени - не входя в "1С:Документооборот 8", работая в одной программе, что значительно сокращает время и делает работу более комфортной и эффективной. Продукт прошел сертификацию 1С-Совместимо

135530 руб.

11.06.2015    62571    38    20    

49
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. kit 74 14.02.15 00:06 Сейчас в теме
Хорошая идея, счет двойник, конфигурация без изменений.
2. cleaner_it 198 15.02.15 12:32 Сейчас в теме
Плюс за идею. Мы четвертое субконто добавляли на 20 счетах. У нас не совсем статьи затрат, но ваша идея вполне хороша.
3. Brawler 466 16.02.15 22:09 Сейчас в теме
Вопрос: А что происходит при таких проводках? Или практика внутренних услуг не учтена?

Дт 23 - Кт 60 - получили услуги извне
Дт 23 - Кт 10 - списали мыло душистое
Дт 25 - Кт 23 - оказали внутренние услуги по уборке помещений или еще какая лабуда
Дт 20 - Кт 25 - распределились ОПР
Дт 23 - Кт 25 - распределились ОПР - а отсюдава еще раз может уйти в Дт 25, но уже с другого подразделения и заказа разумеется
4. Brawler 466 16.02.15 23:25 Сейчас в теме
Я тоже когда-то думал обойтись забалансовыми счетами, налепить обработчиков событий проведений документов, которые бы сами формировали дебет на забалансовых счетах, но вопрос закрытия затрат был открыт и сильно, в итоге были воплощены в жизнь два документа "Акт списания затрат" (три вида операций: Дифференцированное списание затрат (можно детально расписать что куда), Пропорциональное списание (частичное), Полное пропорциональное списание) и "Регламентная операция списания затрат". Актов в месяце создается множество, а регламентная операция разумеется одна. При закрытии периода в первый раз, делается типовое закрытие 20, 23, 25, 26 счетов без указания НЗП (все затраты уходят на выпуск), потом в актах в полуавтоматическом режиме бухгалтер указывает суммы БУ, которые точно нужно списать по ряду статей затрат, некоторые статьи считаются фиксированными, а другие "пляшущими" от ЗП и рассчитываются пропорционально введенной ЗП, по всем статьям рассчитываются суммы НУ, ПР, ВР и БУ для рассчитанных от ЗП. Все рассчитывается опираясь на предположение, что все затраты ушли на выпуск, а в акте указывается сколько на самом деле должно быть списано. Потом в акте есть возможность автоматически рассчитать НЗП (весь выпуск за минусом сумм в акте) и прописать его в документе НЗП. Потом делается чистовое типовое закрытие 20, 23... счетов. И выполняется не типовая регламентная операция руководствующаяся актами списания затрат постатейными, и сторнирующая весь выпуск с последующим постатейным отражением как указано в актах. Конечно начинают лезть копейки отовсюду, так как параллельно распределяются множество статей затрат по множеству выпусков, так и суммы не только БУ, а еще НУ, ПР, ВР (в контроле фигамотина). Потом все это дело просчитывается, выявляется куда копейки не так упали, делается корректировка копеек.
Мрак в общем)))
И да, на 20, 20.01, 23 счетах субконто "Статьи затрат" сделаны сальдовыми.
Конечно и автоматическое закрытие периода не канает при данной схеме, участие человека обязательное условие.
Прикрепленные файлы:
5. Brawler 466 16.02.15 23:37 Сейчас в теме
Еще нужно учитывать, что период перезакрывается многократно, меняют, то там то сям, потому пришлось предусмотреть множество проверок, даже таких как проверка того чтобы на начало периода не было сальдо по пустой статье затрат, а иначе программа бородит пользователя пока не исправят ошибки в ранних периодах.
Реализован мастер первоначально создающий все акты списания затрат на основании проведенного чернового закрытия 20, 23.. счетов.
Этот же мастер позволяется произвести автоматическое перезаполнение актов с полным списание затрат, коих большинство.
В самих актах есть мастера заполнения табличной части списания затрат с автоматическим просчитыванием сумм БУ, НУ, ПР, ВР.
В итоге много работы берет на себя программа, а ранее весь выпуск прописывался вручную различного рода документами еще в БП 1.5.
1conhholding; +1 Ответить
7. Гость 11.08.15 17:05
6. Гость 11.08.15 17:05
Brawler, был бы очень тебе благодарен, если бы ты написал статью поподробнее как ты реализовал решение данной проблемы.
8. sshopin 23.03.17 09:49 Сейчас в теме
В заголовке написано, что для Бухгалтерии 3.0. Попробовал добавить в конфигурации БП 3.0 - выдается известная ошибка:
Невозможно подключить дополнительную обработку из файла.
Возможно, она не подходит для этой версии программы.
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)

Этот метод я добавлю (и если что еще нужно, то тоже), но главный вопрос в другом: совместимы ли она реально с БП 3.0 или придется серьезно переписывать?
9. Olerina 14.06.19 09:23 Сейчас в теме
Здравствуйте. На конфигурации 3.0.70.50 КОРП не запускается файл ФормированиеОбЗБ20. Ошибка "Метод объекта не обнаружен (ПереключитьТекущуюСтраницуВыбораПериода)
12. AndrewVVS 23.01.26 12:24 Сейчас в теме
Ошибка "Метод объекта не обнаружен (ПереключитьТекущуюСтраницуВыбораПериода)

(9) Ошибку исправил. Выбирать нужно месяц
Прикрепленные файлы:
ФормированиеОбЗБ20.epf
10. чингачгук 26 13.11.19 10:45 Сейчас в теме
Обработки хороши, спасибо! Немного доработал (в последних обновлениях, стал недоступен модуль работы с датами). Нужно было получить себестоимость в разрезе статей затрат, что типовыми средствами в 1с Бух нереально. В принципе что нужно получил, но все-же пришлось руками некоторые записи подгонять. Но потом набросал отчет который выводит то же самое из регистра "Расчет калькуляции себестоимости". Т.е. получил нужные данные из типового регистра. Но это конечно касательно моей задачи, она все-же несколько отличается от той для которой сделаны обработки. Но сама идея класс!
11. lina_ch 13.02.20 13:56 Сейчас в теме
На Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.93) не запускается файл ФормированиеОбЗБ20. Ошибка "Метод объекта не обнаружен (ПереключитьТекущуюСтраницуВыбораПериода)
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация